Detail faktúry 71
- Číslo faktúry:
- 71
- Popis plnenia:
- servis prenájmu rohoží
- Cena:
- 19,15 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom
- IČO:
- 35742364
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2012
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2012
faktura 2012-71.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,79 kB