Detail faktúry 2230767844

Číslo faktúry:
2230767844
Popis plnenia:
Prenájom terminálu 09/2023.
Cena:
24,20 EUR
Odberateľ:
obec Kolta
Dodávateľ:
Wordline SA/NV
Dátum doručenia:
16. 10. 2023
Dátum splatnosti:
26. 10. 2023
Dátum úhrady:
17. 10. 2023
Dátum vystavenia:
11. 10. 2023
Dátum zverejnenia:
23. 10. 2023
Poznámka:
2023000394