Detail faktúry 202201003
- Číslo faktúry:
- 202201003
- Popis plnenia:
- Služby VO 12/2021.
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- AMIRE, s.r.o
- IČO:
- 50354540
- DIČ:
- 2120288962
- Adresa:
- Južná 3079/18 Levice
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 15. 1. 2022
- Dátum úhrady:
- 5. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 1. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 7. 1. 2022
- Poznámka:
- 2021000525

