Detail faktúry 2220806418
- Číslo faktúry:
- 2220806418
- Popis plnenia:
- Prenájom terminála 09/2022.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 24. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 25. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 25. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 10. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 31. 10. 2022
- Poznámka:
- 2022000395