Detail faktúry 202305003
- Číslo faktúry:
- 202305003
- Popis plnenia:
- Služby verejného obstarávania 04/2023.
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- AMIRE, s.r.o
- IČO:
- 50354540
- DIČ:
- 2120288962
- Adresa:
- Južná 3079/18 Levice
- Dátum doručenia:
- 2. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 3. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 4. 5. 2023
- Poznámka:
- 2023000142

